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  • 中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行

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  • 计算机辅助审计实用教程 鼎信诺审计系统5000专版

    马春静主编2014 年出版137 页ISBN:9787564219840

    本书在对计算机审计基本理论做简单介绍的基础上,以鼎信诺审计系统为例,介绍计算机辅助审计技术的实践应用。主要内容分三部分:第一部分计算机审计概论,第二部分鼎信诺审计软件应用,第三部分实训项目,内容丰富。...

  • 信息系统审计

    《信息系统审计》编写组编著2014 年出版186 页ISBN:9787511907691

    本书共有七章,概述信息系统审计的概念、内容和组织方式,国内外信息系统审计相关方面的规范与准则,论述了信息系统审计四个阶段的工作重点专项审计的内容和技术。以具体实务案例的形式阐述各自的审计内容、思路...

  • 计算机辅助审计 基于鼎信诺审计系统

    杨书怀编著2014 年出版235 页ISBN:9787309109412

    本书以计算机辅助审计基本框架及流程为主线,介绍了计算机审计辅助的基本理论知识,论述了利用计算机辅助手段完成审计实务的技术方法。本书运用中国注册会计师协会推广的、会计师事务所使用较多的鼎信诺审计系...

  • 审计项目实施与管理

    万明云,吴华松主编2014 年出版367 页ISBN:9787564517953

    本书以审计业务实施程序的需求为主线,根据《国家审计准则》(署8号令)具体规定,参照审计署文书格式及相关内容提要编写。本书内容包括审计程序的管理控制、审计实施重点环节操作控制办法、审计执法相关文书格式...

  • 古稀感怀 圆梦石油 圆梦管理

    蒋金楚著2014 年出版259 页ISBN:9787518303786

    本书由原中国石油天然气集团公司副总经理蒋金楚同志在古稀之年所作,精选了其在国家计划委员会、国家经济贸易委员、中国石油天然气集团公司工作期间一系列讲话和文稿,对其数十年来的管理工作进行了系统的总结...

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    本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...

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