大约有20,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0412秒)
为您推荐: 中国审计学会计算机 分会 信息系统审计法规知识选 中国审计学会 中国财经审计法规选 委会 中国石油审计管理系统操作手册 press北京 中国审计出版社 信息系统审计 写组著
-
-
中国公路学会桥梁和结构工程分会2013年全国桥梁学术会议论文集
中国公路学会桥梁和结构工程学会编2013 年出版1024 页ISBN:9787114108099本书为中国公路学会桥梁和结构工程分会2012年全国桥梁学术会议论文集。全书共分四个部分:规划与设计,施工与控制,结构分析与试验研究,检测与加固。...
-
中国高校校友工作理论与实践 中国高等教育学会校友工作研究分会成立10周年论文集
张美凤,吴晨主编2013 年出版362 页ISBN:9787308123419本书由全国高校校友工作者撰写的论文结集而成,内容涵盖校友工作的各个方面,如校友工作信息化建设,校友资源开发与运用,校友会组织建设,国外高校校友工作,校友文化建设,校友工作与我国高等教育的发展,等。凝聚......
-
-
国家审计信息化绩效报告
石爱中主编;周德铭,王智玉,杨蕴毅副主编2013 年出版502 页ISBN:9787511916426本书选编了审计署机关、派出机构和地方审计机关的审计信息化绩效报告47篇,总结了财政审计、行政事业审计、资源环保审计、投资审计、金融审计、企业审计、社会保障审计、外资运用审计、境外审计和经济责任审...
-
审计信息化原理与方法
毛华扬,张志恒等编著2013 年出版329 页ISBN:9787302326472本书主要讲述审计信息化的一般原理、审计信息化的一般方法、信息化环境下的内部控制风险评估、审计信息化的实施、睿智审计软件的应用方法。本书提供了完整的审计案例,可直接在软件上操作,并得到相关的审计展...
-
国家审计信息化发展报告
石爱中主编;周德铭,王智玉,杨蕴毅副主编2013 年出版554 页ISBN:9787511914415本书总结研究了计算机现场审计理论与实务、计算机联网审计理论与实务、数据式审计模式理论与实务、信息系统审计理论与实务、计算机审计数据标准理论与实务、计算机审计方法体系理论与实务、数字化审计管理...
-
内部控制、会计信息与审计质量
刘桂春著2013 年出版160 页ISBN:9787542939463中国资本市场上频频曝出财务丑闻,监管者几经修订会计准则及证券监管法规,出台并实施了内部控制系列规范,这些对提高公司治理水平及会计信息质量是否有显著影响?会计信息是连接公司与投资者的纽带,内部控制的目标...
-
内部审计 公司免疫系统提升企业价值
德勤企业风险管理服务部编2013 年出版49 页ISBN:9787313094025本书重点探讨了内部审计对于企业风险管理、内部控制的重要性与作用。本书具有较高的理论与实践价值,适合公司审计人员参考阅读。
-