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  • 审计署重点科研课题研究报告 2012-2013

    中国审计学会编2014 年出版234 页ISBN:9787511918956

    本书为2012~2013年度审计署重点科研课题研究报告汇编,包括国家审计与国家治理——以本质、功能、机制和路径为重点的考察,国家审计与国家治理——基于“善治”视角的探索,基于“三立”为指导审计核心价值观构...

  • 内部审计对组织价值的贡献度研究

    孙青霞著2014 年出版263 页ISBN:9787511907769

    本书在对内部审计本质、组织价值及其测度探讨的基础上,通过案例分析了内部审计为组织增加价值的传导机制,构建了检验内部审计对组织价值贡献度的理论模型和多层次内部审计绩效评价指标体系,并实证检验了内部审...

  • 审计案例选编

    田春华主编2014 年出版298 页ISBN:9787511922373

    编入本书的审计案例,采撷于各区、县审计局、上海市审计局各审计业务处2008年以来的审计项目(含专项审计调查项目)的重要审计成果,并经精心创作而成。具有以下的共同特征:一是每个审计案例来源于实践,立足于创新...

  • 审计

    史晓娟,杨良主编;孙雪静,王宁宁,冯霞等副主编2014 年出版320 页ISBN:9787510309991

    本书以注册会计师审计为主线设计框架,紧密结合我国审计实际,理论分析与应用操作并重,根据财政部最新颁布的企业会计准则、注册会计师执业准则及其指南与相关解释的要求进行修改,内容新颖。同时,本书采用国际通行...

  • 制造业企业内部控制审计实务操作指南 下

    北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520

    本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...

  • 《国际内部审计专业实务框架》精要解读

    中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978

    本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...

  • 审计原理与实务

    印永龙,代蕾主编2014 年出版201 页ISBN:9787564151089

    审计学原理是会计、财务管理、审计专业的专业基础课,《审计学原理》以现代审计理论和方法程序为基本结构,以审计发展的需要为目标,全面介绍审计的理论和方法。全书拟遵循应用型人才培养模式导向,贯彻“理论适度...

  • 审计学基础

    何恩良,宋夏云主编2014 年出版329 页ISBN:9787300187853

    本教材主要设九章。第一章审计概述,包括审计的起源与发展、审计的概念、分类与要素、审计目标与程序、审计假设、审计独立性;第二章审计管理制度,包括审计师资格、审计机构、审计业务范围、审计管理组织;第三章...

  • 上市公司收入审计实务操作指南

    北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759

    本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...

  • 2014年度注册会计师全国统一考试辅导教材 审计

    中国注册会计师协会编著2014 年出版518 页ISBN:7514143114

    审计》作为注册会计师全国统一考试专业阶段的辅导教材之一,以体现注册会计师考试改革总体目标为主旨,以读者基本掌握大学会计等相关专业本科以上专业知识为基础,以全面性与系统性、实用性与时效性并重为原则...

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