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中瑞岳华会计师事务所技术部编著2011 年出版500 页ISBN:9787542930699本书作者针对2010年度会计师事务所审计过程中发现的上市公司及各类企业会计实务处理中存在的问题进行归纳整理,进行深层次的分析,形成研究报告,是对新准则背景下年报财务问题的解决方案,以及会计审计实务问题的...
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我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
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审计基础与实务项目化教程
黄子明,王媚莎主编2011 年出版260 页ISBN:9787514114317本书以近期颁布的民间审计法律、法规为依据,以民间审计的基本理论、基本程序和基本方法为中心线,兼顾政府审计和内部审计的相关内容。在教材编写过程中,充分考虑了教育部关于加强高职高专人才培养工作的意见和...
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独立审计合约论 一个新制度经济学分析框架
饶斌著2011 年出版196 页ISBN:9787210047940本书阐述了独立审计合约的概念、相关研究成果、研究意义和当前理论界忽视的现状,并对独立审计合约的规划制定及独立审计分析中的诚信实现机制及模式进行了理论分析,最后对“独立审计合约中的责任规范”、“独...
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2011年注册会计师考试经典题解及练习题库 审计
范永亮著2011 年出版465 页ISBN:9787301185971本书由三部分内容组成,一部分是将历年中在本章出现过的《审计》统考题目进行讲解,给出详细的解析,另外一部分是将本章经常出现的《审计》章节考点用文字的形式进行总结;最后是针对提及的所有知识点给出大量的题...
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企业内部控制评价及审计指引配盘课件
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...