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审计业务操作全程实训教程
涂申清主编2011 年出版207 页ISBN:9787565502590本书内容是在风险导向审计方法的前提下,以一个单位年审业务为例,按照年报审计的操作流程设计实训操作任务进行全程训练操作而展开的。全书共7个训练内容,案例完整详实,对中小事务所的审计业务讲解规范到位,参考....
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审计 增信服务与风险
Knechel著2011 年出版839 页ISBN:9787565401770本书描述了当前经济、监管和全球条件下如何开展审计业务的情况。强调审计作为一种由判断驱动而非由准则驱动的过程,是一种覆盖整个企业的、基于风险的活动。本书基于全球审计视角,在所有审计业务中考虑舞弊问...
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最新医院会计制度操作实务与报表审计应对
戴琼编著2011 年出版321 页ISBN:9787509529997本书对最近刚刚在全国实施的《医院会计制度》进行了详细的解读,用实例讲解了从账务处理到报表编制,直到应对期末审计等各个环节的医院财务会计操作,能够使读者迅速掌握新的医院会计制度,实现新旧制度的衔接转换...
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政府审计与国家经济安全论
尹平等著2011 年出版416 页ISBN:9787511910103本书从课题的角度,论述政府审计在维护国家经济安全的作用,即对有可能发生的风险或问题进行预测和评价,从源头上预防损失的发生,发挥审计的前瞻性作用;对体现出来的苗头性倾向性问题及时指出,提出解决问题的建议.....
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ACCA考试用书 高级审计与认证业务 国际版
英国BPP出版有限公司编2011 年出版528 页ISBN:9787560976624本书教你如何应用以前课程中学到的相关知识和技能,分析、评估并约定审计业务。包括制度环境、职业和道德考量、实务管理等。
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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会计和审计中的判断与决策
(美)罗伯特·H·阿什顿等主编2011 年出版318 页ISBN:9787300138985本书是会计和审计领域内关于决策与判断研究的扛鼎之作,回顾了决策研究二十多年的历程,分析了企业管理者、投资者、审计师和债权人的日常判断,还考查了应用决策的成本与效益,并为未来研究提出了参考建议。...