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风险导向企业内部审计研究
陈利军,徐国强,何云等著2007 年出版356 页ISBN:9787228110810随着社会经济和科学技术的迅猛发展,企业越来越关注组织内部的管理问题,激烈的竞争迫使企业向管理要效益,向技术进步要效益,向优化资源配置要效益,向降低成本费用要效益。内部审计作为组织内部管理体系的一个重要...
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制度环境与审计独立性 来自中国证券市场的经验证据
陈小林著2007 年出版267 页ISBN:9787811221688本书研究了制度环境对审计独立性的影响,具有很强的现实意义和理论价值。本书将实证研究方法与规范研究方法相结合,对宏观制度环境和微观制度环境对审计独立性的影响进行了深入的研究,得出了许多有意义的结论,是...
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实物资产与对外投资控制实务与案例分析
万寿琼,孙永尧主编2007 年出版212 页ISBN:9787505863101本书是内部会计控制系列丛书中的一本,侧重从实务与安全的角度介绍了实物资产对外投资的内部会计控制。
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农村合作金融机构内部审计
夏汉平编著2007 年出版272 页ISBN:7810887378内部审计作为农村合作金融机构内部控制的一道防线,起到监督评价与纠正的作用,其目的在于通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、提高控制和管理过程的有效性,揭露其经营活动中的潜在风险,帮助其实现经营...
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美国公众公司会计监管委员会审计及相关专业实务准则 中英对照本·第1辑
ZETA-CIA研究中心译2007 年出版222 页ISBN:7503678216本书收录美国SEC于2007年7月批准的审计准则1—5,其中审计准则2由即将颁布的审计准则5替代,因此不在此次翻译之列。
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保险公司投资资产委托管理模式研究
本书编委会编著2007 年出版260 页ISBN:9787563814312本书是中国人保财险公司对于资产委托管理、资产托管等模式进行实践尝试和业务经验总结而成的一本学术专著。主要分析了什么是资产委托管理、如何构建资产委托管理模式等问题。...
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资产证券化投资利益保护机制研究
胡鹏翔著2007 年出版223 页ISBN:7503679077本书是对资产证券化这种新型的直接融资手段进行全面介绍的著作。全书以证券化投资利益保护机制为切入点,将资产证券化投资利益保护机制解构为“特殊目的载体”和“资产转移”,分析了它们各自具有的在保护投资...