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  • 关于会计师事务所强制轮换潜在影响的法定研究  中英文本

    关于会计师事务所强制轮换潜在影响的法定研究 中英文本

    美国审计总署发布;中国注册会计师协会组织翻译2004 年出版229 页ISBN:7500571054

    本书探讨会计师事务所的强制轮换制度对行业发展的影响。

  • 2017年中国财经<em>审计</em>法规选编  第1册

    2017年中国财经审计法规选编 第1册

    《中国财经审计法规选编》编辑部编2017 年出版120 页ISBN:9787511926456

    本书收集了财政部、教育部、国土资源部、环境保护部、中国人民银行、国务院扶贫办、全国哲学社会科学规划领导小组等部门颁布的《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》《国际金融组织和外国政府贷...

  • 《中国注册会计师独立<em>审计</em>准则》问题解答  第4辑

    《中国注册会计师独立审计准则》问题解答 第4辑

    中国注册会计师协会独立审计准则组编著2001 年出版148 页ISBN:7500553110

    本书包括《独立<em>审计</em>具体准则第25号——会计估计》问题解答;《独立<em>审计</em>实务公告第1号——验资》问题解答;《独立<em>审计</em>实务公告——银行间函证程序》问题解答等。r...

  • <em><em>审计</em>署</em>重点<em>科研</em>课题研究报告  2011-2012

    审计重点科研课题研究报告 2011-2012

    中国审计学会编2013 年出版378 页ISBN:9787511914651

    本书为2011~2012年度<em><em>审计</em>署</em>重点<em>科研</em>课题研究报告汇编,包括:国家<em>审计</em>与民主法治研究报告、经济责任<em>审计</em>基本理论研究、信息化条件下国家<em>审计</em>业务组织管...

  • 企业内部<em>审计</em>实务详解  <em>审计</em>程序  实战技法  案例解析

    企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析

    李士振责任编辑;企业内部审计编审委员会2019 年出版476 页ISBN:9787115514097

    本书涵盖内部<em>审计</em>程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部<em>审计</em>全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实...

  • 2017年中国财经<em>审计</em>法规选编  第3册

    2017年中国财经审计法规选编 第3册

    《中国财经审计法规选编》编辑部编2017 年出版122 页ISBN:9787511926487

    本书收集了国务院、住房城乡建设部、财政部、国务院扶贫办、中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会、国家外汇管理局、中国保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、农业部等部门颁布的关于...

  • <em><em>审计</em>署</em>重点<em>科研</em>课题研究报告  2013-2014

    审计重点科研课题研究报告 2013-2014

    中国审计学会编2014 年出版622 页ISBN:9787511922205

    本书为2013至2014年度<em><em>审计</em>署</em>重点<em>科研</em>课题研究报告汇编,包括国家<em>审计</em>促进生态文明建设研究、国家<em>审计</em>推动完善国家治理的路径研究、<em>审计</em>机关绩效评价...

  • 艺术导论  修订版

    艺术导论 修订版

    唐玉琴,徐进主编;张振华审计2016 年出版236 页ISBN:9787544470315

    本书针对高等院校公共艺术课程《艺术导论》的教学,分为上下两篇,上篇从艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的社会功用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与批评五个方面阐述艺术的基本理论,下篇以实用艺术、造型艺术...

  • 建设工程管理<em>审计</em>知识读本

    建设工程管理审计知识读本

    复旦大学审计处编2018 年出版583 页ISBN:9787309140934

    本书旨在帮助高等学校内部<em>审计</em>机构相关人员提高对建设工程管理<em>审计</em>的认识,了解建设工程管理<em>审计</em>的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以...

  • 50家国有企业内部<em>审计</em>发展报告与案例

    50家国有企业内部审计发展报告与案例

    中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419

    本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部<em>审计</em>的法律、政策环境;我国国有企业内部<em>审计</em>的状况和发展趋势;企业内部<em>审计</em>监管机制、国有资产的制...

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