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国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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医疗卫生机构内部审计案例
中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...
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审计基本理论比较:前后一贯的理论结构
审计理论研究课题组著2009 年出版265 页ISBN:9787542922335本书共分两大篇十章。基础理论篇包括:审计活动产生、动因和环境;审计理论框架(上、下)。应用理论篇包括:审计职业道德理论;审计组织理论;审计准则理论;审计质量理论;审计证据理论;审计方法理论。各章都有中......
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郑州市审计志 1983-2009年
《郑州市审计志》编纂委员会编;段道湍主编;张宗乾,朱永娥,韩慧龙等副主编2012 年出版450 页ISBN:9787511910868本志真实记录了郑州市审计系统的历史和现状。上限适当追溯审计的起源,即西周、秦汉至明清;下限为中华人民共和国成立以来的审计情况。重点突出自《中华人民共和国宪法》提出在全国设立审计机关,即1983—2009年...
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《中国注册会计师独立审计准则》释义 第4辑
中国注册会计师协会独立审计准则组编著2001 年出版185 页ISBN:7500553129本书包括《独立审计具体准则第25号——会计估计》释义、《独立审计实务公告第1号——验资》释义、《独立审计实务公告第6号——商业银行会计报表审计》释义等。...
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信息系统审计研究报告
《信息系统审计研究报告》课题研究组2015 年出版497 页ISBN:9787511924803本书共分为五个部分:第一部分为总论,介绍信息系统审计的目标、内容和程序,信息系统审计框架和方法,以及信息系统审计相关法规、标准和信息技术发展;第二部分到第五部分分别为信息系统管理控制审计、信息系统应用...
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审计署重点科研课题研究报告 2009-2010 上
中国审计学会编2011 年出版374 页ISBN:7511907903本书为审计署重点审计研究报告文集。代表当代中国审计理论研究的最高水平,是广大审计工作者和审计学者的参考书。
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审计署重点科研课题研究报告 2009-2010 下
中国审计学会编2011 年出版399 页ISBN:7511907903本书为审计署重点审计研究报告文集。代表当代中国审计理论研究的最高水平,是广大审计工作者和审计学者的参考书。
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党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定 《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》实施细则
《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定<党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定>实施细则》编写组编2014 年出版47 页ISBN:9787517401315中央纪委机关、中央组织部、中央编办、监察部、人力资源社会保障部、审计署、国资委27日联合印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》。这份实施细则共8章60条,细化和完善了...
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中国审计学会研讨会优秀论文集
中国审计学会编2014 年出版373 页ISBN:9787511921031中国审计学会每年组织对入选当年中国审计学会召开的研讨会的论文进行优秀论文评选,2012年度评选出优秀论文27篇,2013年度评选出优秀论文9篇。为了促进这些优秀论文中所包含的研究成果的宣传、借鉴和推广,将其...